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发挥内部审计作用 助力检察工作新发展
【字体:    】  【打印本页】  【关闭时间:2023-9-20 16:55:49    作者:    来源:    点击:5817次

为贯彻落实最高检和省、市院关于加强内部审计工作的部署要求,不断夯实财务管理基础,促进廉政风险防控建设,根据院党组工作安排,华龙区检察院由检务督察部门牵头,办公室财务部门配合,依托外部审计事务所于9月中旬对本院开展2022年1月至2023年7月31日内部审计工作。 




本次审计工作重点聚焦三公经费支出、工会收支、年度部门预算执行、中央八项规定落实、津补贴发放、大宗物资采购和固定资产管理等方面。通过查阅各类财务凭证、账本、报表、管理制度等资料,及时发现不规范问题和薄弱环节并整改规范,堵塞制度执行和管理中的漏洞,规范财务操作,清除风险隐患,推动单位管理更加规范化、科学化。




下一步,华龙区检察院将持续加大跟踪问效,充分发挥内部审计在单位管理中的基础性、源头性、预防性作用,严格支出审批程序,依法规范财务收支行为,做到严格把控、精细管理,促进财务工作高效依规运行。

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